Австралія

Модулі

Ім’я

Технічна назва

Опис

Австралія - Бухгалтерський облік

l10n_au

Базовий модуль бухгалтерського обліку для австралійської локалізації. Встановлюється автоматично при виборі Австралія пакета фіскальної локалізації. Цей модуль також встановлює модуль Кредитний переказ ABA.

Австралійські звіти - Бухгалтерський облік

l10n_au_reports

Додає Річний звіт про оподатковувані платежі (TPAR) та звіт Звіт про ділову активність (BAS). Встановлюється автоматично при виборі Австралія пакета фіскальної локалізації.

Австралія - Зарплата

l10n_au_hr_payroll

Базовий модуль payroll для австралійської локалізації.

Австралія - Зарплата з обліком

l10n_au_hr_payroll_account

Містить необхідні облікові дані для австралійських правил нарахування заробітної плати. Встановлюється автоматично при активації опції записів зарплати.

Employment Hero Payroll

l10n_employment_hero

Синхронізує всі виплати заробітної плати з Employment Hero із записами журналу Odoo.

Примітка

Користувачі австралійської фіскальної локалізації не можуть деактивувати двофакторну автентифікацію (2FA), оскільки це вимагається урядом Австралії.

Бухоблік

Податки та GST

В Австралії стандартна ставка податку на товари та послуги (GST) становить 10%, але для певних категорій товарів та послуг існують різні ставки та звільнення.

Стандартні ставки GST

Примітка

Податки впливають на звіт BAS.

Зіставлення податків

У австралійській локалізації назви податків включають ставку податку як невід’ємну частину їхньої назви. Незважаючи на велику кількість податків, налаштованих в Odoo, їхні ставки часто є схожими (0% або 10%).

Податки GST з продажу

Податки GST з продажу, доступні в Odoo, наведені нижче.

Назва GST

Опис

Позначка на рахунках

10% GST

Продажі GST

10% GST

0% EX

Звільнення від GST при експортному продажу

0% звільнення від GST

0% F

Продажі, звільнені від GST

0% Звільнено

0% INP

Продажі з податком на вхід

0% Продажі з податком на вхід

100% Кориг.

Це для коригування, суми можна змінити відповідно до ваших потреб

Податкові коригування (Продажі)

Податки на покупки GST

Нижче наведено податки на покупки GST, доступні в Odoo.

Назва GST

Опис

Позначка на рахунках

10% GST

Покупки GST

10% GST

10% C

Капітальні покупки

10% Капітальні покупки

10% INP

Покупки для продажів з податком на вхід

10% Покупки для продажів з податком на вхід

10% PRIV

Покупки для особистого використання або не підлягають вирахуванню

10% закупівлі для особистого використання

0% F

Закупівлі без GST

0% звільнення від GST

0% TPS

Закупівля (оподатковуваний імпорт) – податок сплачено окремо

0% GST сплачено окремо

100% ТІЛЬКИ

GST тільки на імпорт

GST тільки на імпорт

100% Кориг.

Коригування податків (закупівлі)

Коригування податків (закупівлі)

100% DGST

Відстрочене зобов’язання щодо GST

100% DGST

Без ABN

Податок, утриманий для партнерів без ABN

Податок, що утримується, для випадків без ABN

PAYGW - W3

Інші утримані суми (виключаючи будь-яку суму, вказану у W2 або W4)

Інші утримані суми (W3)

Варіанти

Підприємства з певних галузей повинні звітувати про платежі субпідрядникам за відповідні послуги протягом фінансового року. Odoo поєднує використання податків та схем оподаткування для звітності про ці платежі у TPAR. Щоб відповідати вимогам TPAR, в Odoo доступні два варіанти основних податків на закупівлю, але за замовчуванням вони неактивні.

Example

Для податку 10% GST варіанти такі:

Назва податку

Опис

Звіти, на які впливає

Статус за замовчуванням

10% GST

Стандартний 10% податок GST

BAS

Активно

10% GST TPAR

Варіант TPAR податку, якщо підрядник надав ABN

BAS
TPAR

Неактивний

10% GST TPAR NO ABN

Варіант TPAR податку, якщо підрядник не надав ABN

BAS
TPAR

Неактивний

Відстрочений GST

Odoo дозволяє компаніям, що працюють за схемою відстроченого податку на товари та послуги (DGST), автоматизувати потоки відстроченого GST.

Налаштування

Рекомендується:

  • перейти до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Налаштування і встановити Періодичність податкової декларації на щомісяця (= щомісячний BAS); та

  • створити новий журнал для зберігання всіх записів відстроченого GST, перейшовши до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Журнали ‣ Створити і вибравши Різне як його Тип під час налаштування.

За замовчуванням для австралійських компаній доступні податок (100% DGST, неактивний за замовчуванням) та рахунок (21340 Зобов’язання з відстроченого GST). Активуйте податок, перейшовши до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Податки. Знайдіть за Назвою 100% DGST (за необхідності видаліть типовий фільтр) і натисніть перемикач Активувати.

Потік
1. Імпорт товарів: замовлення на закупівлю та рахунок постачальника

Під час імпорту товарів з-за кордону зобов’язання щодо GST тепер можна відстрочити для компаній, що працюють за схемою DGST. У замовленні на закупівлю виберіть податок 0% TPS (податок сплачується окремо) для відповідних рядків замовлення.

Встановлення податку 0% TPS у замовленні на закупівлю
2. Реєстрація балансу DGST у звіті BAS

Коли Австралійське податкове управління (ATO) отримує електронне повідомлення про сукупні зобов’язання компанії через Інтегровану вантажну систему (ICS), баланс GST, відстрочений протягом попереднього місяця, стає доступним на порталі BAS ATO.

Важливо

Odoo ще не отримує баланс DGST автоматично від ATO. Потрібно створити вручну запис із сумою зобов’язання в Odoo. Рекомендуємо використовувати для цього новий журнал, оскільки відстрочення будуть періодичними.

Перейдіть до Бухгалтерія ‣ Записи журналу ‣ Створити. У першому рядку запису журналу додайте Рахунок 21340 Deferred GST Liability та залишок відстроченого GST як Credit. Щоб відновити приклад, показаний вище, ми кредитуємо $2,000 та зберігаємо.

Створення запису журналу з рахунком DGST.

Створюється рядок автоматичного балансування разом із записами журналу, які правильно призначають відповідні значення в BAS Податкових сітках. Секції G11, G18, 7A та ONLY оновлюються коректно.

Запис журналу з автоматичним балансуванням рядка та податковими сітками BAS.

Після проведення запису журналу звіт BAS відображає правильні значення для кожної секції разом із компенсацією DGST.

Звіти

Звіт про діяльність підприємства (BAS)

Звіт BAS є критично важливою вимогою податкової звітності для підприємств, зареєстрованих для GST в Австралії. BAS використовується для звітності та перерахування різних податків до ATO. За допомогою функції Odoo BAS підприємства можуть звітувати про наступне:

  • GST

  • PAYG податок, утриманий

  • DGST

Отримайте доступ до звіту з панелі Бухгалтерії, натиснувши Звіт BAS (AU) у розділі Різні операції.

Приклад звіту BAS.

Базові та податкові суми збираються з податкової сітки, яка попередньо налаштована в системі. Податкову сітку також можна налаштувати вручну для будь-яких додаткових спеціальних випадків використання GST (наприклад, податок на вирівнювання вина). Після налаштування податку для кожного рахунку система автоматично розміщує записи журналу в правильну податкову категорію. Це гарантує, що звіт BAS є точним та відображає фінансову діяльність підприємства.

Приклад податкових сіток GST.

Окрім секцій GST, звіт BAS також включає компоненти PAYG утриманого податку (W1 до W5, потім підсумок, розділ 4). Ця інтеграція гарантує, що всі податки, утримані в зарплаті, точно фіксуються та відображаються у звіті.

Утриманий податок PAYG та зведення прикладу звіту BAS.

Модуль включає вбудовані правила, які полегшують автоматичний розрахунок податків для типів W1 – W5. Для детального пояснення та додаткової інформації про процес розрахунку цих податків зверніться до Payroll section.

Закриття

Коли настане час подати податкову декларацію до ATO, натисніть Закриваючий запис. Період податкової декларації можна налаштувати в Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Параметри ‣ Періодичність податкової декларації. Дату початку періоду податкової декларації також можна визначити безпосередньо у звіті через кнопку періоду ( період рік).

Примітка

Odoo використовує календарні квартали, а не австралійські фінансові квартали, що означає, що липень - вересень є Q3 в Odoo.

Перед закриттям запису вперше необхідно встановити стандартні рахунок заборгованості з GST і рахунок вимог з GST. З’являється сповіщення, яке перенаправляє користувача до налаштування податкових груп.

Податкові групи звіту BAS.

Після налаштування рахунків заборгованості та вимог з GST звіт BAS автоматично генерує точний запис закриття журналу, який балансує залишок GST з клірінговим рахунком GST.

Баланс між вимогами та заборгованістю з GST встановлюється проти клірингового податкового рахунку, визначеного в податковій групі. Суму, яку необхідно сплатити до ATO або отримати від нього, можна звірити з банківською випискою.

Сплата податку за звітом BAS.

Важливо

Звіт BAS не подається безпосередньо до ATO. Odoo допомагає автоматично обчислювати необхідні значення в кожному розділі з можливістю їх перевірки для кращого розуміння історії, що стоїть за цими цифрами. Підприємства можуть скопіювати ці значення та ввести їх на порталі ATO.

Річний звіт про оподатковувані платежі (TPAR)

Odoo дозволяє підприємствам звітувати про платежі, здійснені підрядникам або субпідрядникам протягом фінансового року. Це робиться шляхом створення TPAR. Якщо ви не впевнені, чи потребує ваш бізнес цього звіту, зверніться до веб-сторінки TPAR ATO.

Доступ до TPAR в Odoo здійснюється через Бухгалтерія ‣ Звітність ‣ Річні звіти про оподатковувані платежі (TPAR).

Налаштування

Спочатку необхідно призначити схеми оподаткування вашим підрядникам перед виставленням їм рахунків для оновлення TPAR. Для цього перейдіть до Бухгалтерія ‣ Постачальники ‣ Постачальники, виберіть підрядника та встановіть Схему оподаткування на вкладці Продажі та закупівлі.

Фіскальна позиція TPAR для постачальника.

На основі обраної схеми оподаткування до рахунків постачальника підрядника буде застосовано правильне податкове відображення.

Відповідність податків у рахунку постачальника TPAR.

TPAR включає наступну інформацію від підрядників:

  • ABN

  • Загальний GST (загальна сплачена сума податку)

  • Сплачено брутто (суми відображаються після того, як рахунок постачальника позначено як сплачений)

  • Утриманий податок (відображається, якщо підрядник зареєстрований зі схемою оподаткування, встановленою на TPAR без ABN)

TPAR може бути експортований у кількох форматах: PDF, XLSX та TPAR.

Платіжне повідомлення

Повідомлення про переказ — це документ, що використовується як підтвердження оплати підприємству. В Odoo до нього можна отримати доступ, перейшовши до Облік ‣ Постачальники ‣ Платежі, вибравши платіж(і) та натиснувши Друк ‣ Квитанція про оплату.

Приклад повідомлення про переказ.

Електронне виставлення рахунків

Peppol

Odoo відповідає вимогам Peppol Австралії. Налаштуйте своїх клієнтів та постачальників, перейшовши до Облік ‣ Клієнти ‣ Клієнти або Постачальники ‣ Постачальники, вибравши один, натиснувши вкладку Облік та налаштувавши розділ Електронне виставлення рахунків за потреби.

Налаштування електронного виставлення рахунків для партнера.

Важливо

Підтвердження рахунку або credit note для партнера в мережі Peppol завантажить відповідний XML-файл, який можна вручну завантажити до вашої мережі Peppol. Наразі Odoo перебуває в процесі становлення точкою доступу для регіону ANZ.

Файли ABA для пакетних платежів

Файл ABA — це цифровий формат, розроблений Австралійською банківською асоціацією. Він призначений для корпоративних клієнтів для полегшення масової обробки платежів шляхом завантаження одного файлу з їхнього програмного забезпечення для управління бізнесом.

Основна перевага використання файлів ABA полягає в підвищенні ефективності платежів та звірки. Це досягається шляхом об’єднання численних платежів в один файл для пакетної обробки, який можна подати до всіх австралійських банків.

Налаштування

Пакетні платежі

Перейдіть до Облік ‣ Налаштування ‣ Параметри та увімкніть Пакетні платежі.

Банківський журнал

Перейдіть до Облік ‣ Налаштування ‣ Журнали та виберіть журнал Банк. Введіть Номер рахунку, натисніть Створити та редагувати… та заповніть наступні поля:

  • Банк

  • BSB

  • Власник рахунку

Потім увімкніть перемикач Надіслати гроші та натисніть Зберегти та закрити.

Примітка

Використання поля Валюта є необов’язковим.

Повернувшись на вкладку Записи журналу, заповніть наступні поля в розділі ABA:

  • BSB: код BSB з банківського рахунку використовується для заповнення цього поля.

  • Код фінансової установи: офіційна 3-літерна абревіатура банку (наприклад, WBC для Westpac)

  • Ім’я користувача постачальника: 6-значний номер, наданий банком. Зв’яжіться з вашим банком або перевірте його веб-сайт, якщо ви його не знаєте.

  • Ідентифікаційний номер APCA: 6-значний номер, наданий банком. Зв’яжіться з вашим банком або перевірте його веб-сайт, якщо ви його не знаєте.

  • Включити самобалансуючу транзакцію: вибір цієї опції додає додаткову «самобалансуючу» транзакцію в кінець файлу ABA, що вимагається деякими банками.

Банківські рахунки клієнтів та постачальників

Перейдіть до Бухгалтерія ‣ Клієнти ‣ Клієнти або Бухгалтерія ‣ Постачальники ‣ Постачальники та виберіть клієнта або постачальника. Відкрийте вкладку Бухгалтерія і в розділі Банківські рахунки натисніть Додати рядок, щоб заповнити їхні:

  • Номер рахунку

  • Банк

  • BSB

  • Власник рахунку

Потім увімкніть перемикач Надіслати гроші та натисніть Зберегти та закрити.

Генерування файлу ABA

Щоб створити файл ABA, створіть рахунок постачальника, підтвердіть його та переконайтеся, що банківська інформація постачальника налаштована правильно.

Далі натисніть Сплатити на рахунку постачальника та виберіть для наступних полів:

  • Журнал: Банк

  • Спосіб оплати: ABA Credit Transfer

  • Банківський рахунок одержувача: номер рахунку постачальника

Після створення платежів перейдіть до Бухгалтерія ‣ Постачальники ‣ Платежі, виберіть платежі, які мають бути включені до пакету, і натисніть Створити пакет. Перевірте правильність усієї інформації та натисніть Перевірити. Після перевірки файл ABA буде доступний у обговоренні праворуч.

Після завантаження файлу на портал вашого банку рядок транзакції ABA з’явиться у вашій банківській стрічці при наступній ітерації банківської стрічки. Вам потрібно буде звірити його з пакетним платежем, здійсненим в Odoo.

Галузеві функції

Доставка Starshipit

Starshipit — це оператор служби доставки, який полегшує інтеграцію австралазійських кур’єрських служб з Odoo. Зверніться до документації Starshipit для детальної інформації.

Рішення «Купуй зараз, плати пізніше»

Рішення Купуй зараз, плати пізніше є популярними способами оплати для інтернет-магазинів в Австралії. Деякі з цих рішень доступні через Stripe та AsiaPay.

Термінали точки продажу

Для встановлення прямого з’єднання між Odoo та терміналом точки продажу в Австралії потрібен платіжний термінал Stripe. Odoo підтримує платіжне рішення EFTPOS в Австралії.

Примітка

Платіжний термінал Stripe не є обов’язковим для використання Odoo як основної системи точки продажу. Однак без нього касири повинні вручну вводити кінцеву суму платежу на терміналі.